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銀行存款的內部控制制度有哪些? 快來看看

1、審批。這是指企業的主管人員,對將要發生的銀行存款收付業務進行審查批準,或是授權銀行存款收支業務經辦人,并規定其經辦權限。審批一般以簽字蓋章方式表示。該過程主要為保證銀行存款的收支業務要在授權下進行。

2、結算。這是指出納人員復核了銀行存款收付業務的原始憑證后,應及時填制或取得結算憑證,辦理銀行存款的結算業務,并對結算憑證和原始憑證加蓋“收訖”或“付訖”戳記,表示該憑證的款項已實際收入或付出,避免重復登記。

3、分管。這是指銀行存款管理中不相容職務的分離,如支票保管職務與印章保管職務相分離,銀行存款總賬與明細賬登記相分離,借以保障銀行存款的安全。

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